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仓库风险控制点

已有 1550 次阅读2015-9-1 10:56

  1、物料:进厂的原辅料,包装材料核对是否从经批准的生产商,经销商处购进,生产厂家是否有合格的检验报告单,且报告单上标识收货厂家是否为本公司,检查来料的批号是否为该检验报告单上的批号,检查物料的外观,是否包装完整,密封性,是否有破损等。进厂时物料无批号的要自编批号,有厂家批号的者沿用厂家批号,若同一批号第二次进入公司的要在原来批号后加-01等,防止混批,并登记号台账,做好相关记录。物料要分库,分类存放,并做好相关使用记录等。
  2、空调、温湿度计,应做好相关记录,巡查检查设备是否正常工作,若发现问题应及时与工程部联系。灭火器是否能正常工作,灭蝇灯是否正常开启。
  3、物卡是否一致,是否有合格的检验报告单,仓库管理员是否在“物料货位卡”上填清货物去向以便追溯。
  4、仓库管理员是否及时清点物料,物料是否在有效期和复验期内,不合格物料,超过有效期,变质的物料不能投入生产,及时清理,接近有效期的物料,要做好正确的处理。
  5、仓库相关SOP,SMP是否完整及仓库人员是否按照SOP执行。
  6、仓库内物料及成品是否摆放整齐,地面是否干净,整洁,是否通风、照明、防虫、防鼠设施

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